來源: 集團法規(guī)審計部 閱讀次數(shù): 發(fā)布時間:2022.03.21
因工作需要,省鹽業(yè)集團公司擬對下屬安徽鹽業(yè)商貿(mào)有限公司原主要負責人進行離任經(jīng)濟責任審計暨安徽鹽業(yè)商貿(mào)有限公司內控監(jiān)督評價專項審計工作?,F(xiàn)采取競爭性談判方式確定1家中介機構,具體事宜如下:
一、審計項目基本情況
安徽鹽業(yè)商貿(mào)有限公司成立于2003年6月,系安徽省鹽業(yè)投資控股集團有限公司直屬(控股)子公司,公司注冊資本200萬元,公司主要經(jīng)營范圍:茅臺酒及其他醬香系列酒銷售等。截至2021年末資產(chǎn)總額5990萬元,凈資產(chǎn)4313萬元。
二、審計目標
(一)經(jīng)濟責任審計目標
客觀評價原主要負責人在商貿(mào)公司任職期間的履職情況,并針對發(fā)現(xiàn)的問題準確界定責任,促進商貿(mào)公司加強內部管理、深化改革、提升發(fā)展質量。
(二)內部控制體系監(jiān)督評價審計目標
圍繞重點業(yè)務、關鍵環(huán)節(jié)和重要崗位對商貿(mào)公司的內部控制建立與實施情況開展監(jiān)督評價,準確揭示商貿(mào)公司風險隱患和內部控制缺陷,促進商貿(mào)公司不斷優(yōu)化內部控制體系。
三、審計期間和范圍
(一)審計期間
1.經(jīng)濟責任審計期間為2019年9月1日-2022年2月28日。
2.內部控制體系監(jiān)督評價基準日為2021年12月31日,內部控制體系執(zhí)行有效性評價期間為2021年度。
(二)審計范圍
1.經(jīng)濟責任審計范圍為:全面審計2022年2月末商貿(mào)公司的資產(chǎn)負債情況及2019年9月以來內部經(jīng)營管理情況。
2.內部控制體系監(jiān)督評價范圍:全面審計商貿(mào)公司內部控制體系設計及執(zhí)行情況。
四、審計主要內容
(一)經(jīng)濟責任審計主要內容
1.貫徹執(zhí)行黨和國家經(jīng)濟方針政策、上級單位及集團公司決策部署,推動企業(yè)可持續(xù)發(fā)展情況;
2.企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的制定、執(zhí)行和效果情況;
3.重大經(jīng)濟事項的決策、執(zhí)行和效果情況;
4.企業(yè)法人治理結構的建立、健全和運行情況,內部控制制度的制定和執(zhí)行情況;
5.企業(yè)招標采購管理情況;
6.企業(yè)財務的真實合法效益情況,風險管控情況,遵守有關法律法規(guī)和財經(jīng)紀律情況;
7.在經(jīng)濟活動中落實有關黨風廉政建設責任和遵守廉潔從業(yè)規(guī)定情況;
8.國有資本保值增值情況,有關目標責任制完成情況;
9.以往審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況;
10.其他需要審計的內容。
(二)內控監(jiān)督評價主要內容
根據(jù)《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、應用指引以及省鹽業(yè)集團公司和商貿(mào)公司的內部控制制度,圍繞重點業(yè)務、關鍵環(huán)節(jié),從內部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監(jiān)督五要素出發(fā),對2021年末商貿(mào)公司內部控制設計有效性和2021年商貿(mào)公司內部控制運行情況進行進行全面、客觀的評價。主要內容包括:
1.內部環(huán)境評價,以組織架構、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、企業(yè)文化、社會責任等應用指引為依據(jù),結合本企業(yè)的內部控制制度,對內部環(huán)境的設計及實際運行情況進行認定和評價;
2.風險評估機制評價,以《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》有關風險評估要求,以及各項應用指引中所列主要風險為依據(jù),結合本企業(yè)的內部控制制度,對日常經(jīng)營管理過程中的風險識別、風險分析、應對策略等進行認定和評價;
3.控制活動評價,以《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》和各項應用指引中的控制措施為依據(jù),結合本企業(yè)的內部控制制度,對相關控制措施的設計和運行情況進行認定和評價;
4.信息與溝通評價,以內部信息傳遞、財務報告、信息系統(tǒng)等相關應用指引為依據(jù),結合本企業(yè)的內部控制制度,對信息收集、處理和傳遞的及時性、反舞弊機制的健全性、財務報告的真實性、信息系統(tǒng)的安全性,以及利用信息系統(tǒng)實施內部控制的有效性等進行認定和評價;
5.內部監(jiān)督評價,以《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》有關內部監(jiān)督的要求,以及各項應用指引中有關日常管控的規(guī)定為依據(jù),結合本企業(yè)的內部控制制度,對內部監(jiān)督機制的有效性進行認定和評價。
五、投標單位相關要求
參與此次競爭性談判的投標單位,需同時滿足以下要求:
1.入圍安徽省國資委《2020-2022年度省屬企業(yè)審計業(yè)務會計師事務所備選庫》內的會計師事務所;
2.2019年至今,投標人需要有不少于兩個經(jīng)濟責任審計工作業(yè)績且有不少于一個企業(yè)內部控制監(jiān)督評價或審計工作業(yè)績(投標人提供業(yè)務合同);
3.此次項目團隊人數(shù)不少于5人,且至少包含1名注冊會計師;項目主審人員應具有企業(yè)經(jīng)濟責任審計及內部控制審計工作經(jīng)驗,且執(zhí)業(yè)年限在5年以上(投標人需提供相應證明材料,并出具書面承諾;同時承諾,在審計征求意見稿出具前,項目主審不得撤場);實際到審計現(xiàn)場的項目主審與投標書上不一致,發(fā)標人有權解除合同并要求中標人賠償;
4.最近三年無重大違法違規(guī)活動記錄(投標人須自行核查并出具書面承諾);
5.能夠保守公司的商業(yè)秘密;
6.投標單位應確保進駐現(xiàn)場后1個月內提供審計報告征求意見稿;業(yè)務約定書簽訂之日起3個月內提交紙質報告各6份(即經(jīng)濟責任審計報告和內控體系監(jiān)督評價審計報告分別出具6份),同時提供電子版審計報告和審計工作底稿;并承諾中標后按時保質完成工作(投標人提供書面承諾,且承諾若不能按時保質完成工作,邀請方無須支付審計費,并承擔賠償責任);
7.本項目不接受聯(lián)合體報價;
8.本項目采取資格后審方式,不滿足投標單位相關要求的投標報價無效。
六、評標方式、評選標準及投標控制價
(一)評選方式
本著公開、公平、公正的原則,我公司將組成評審工作組進行開標、評標;為保證審計質量,防止惡意低價競爭,此次評審方法為綜合評標法。
(二)評選標準
1.本項目采取資格后審方式,不滿足投標人資格要求的投標報價無效;
2.經(jīng)初步評審合格的投標文件,評審小組對投標人按技術標和商務報價進一步評審、比較,并量化打分,滿分100分,經(jīng)評審小組評審后,以商務標和技術標總分從高到低推選3名中標候選人;若出現(xiàn)總分相同的情況,報價低的投標人順序優(yōu)先,若出現(xiàn)商務標和技術標得分均相同的情況,由評標小組投票決定優(yōu)先順序。
(1)技術部分總分40分。其中 :項目負責人業(yè)績20分(擬派項目負責人作為項目負責人最近3年從事過國有企業(yè)離任經(jīng)濟審計的業(yè)績,每提供一個得5分,最近3年從事過國有企業(yè)內部控制體系建設的業(yè)績,每提供一個得3分;最高得20分);項目團隊配置20分(項目團隊中具有中國注冊會計師、國際注冊內控師或教授(副教授),每有1名得5分;具有中級職稱,每有1名得3分;同一人員擁有兩個及以上上述資格的,就高計分,不重復計分;最高得20分)。
(2)報價部分總分60分。投標報價算術平均價的95%為基準分(低于平均價格的70%的報價為無效報價),基準分值為60分,每高于基準價格1%扣1分,低于基準價格1%扣0.5分。
3.所有打分精確到小數(shù)點后兩位。
(三)投標控制價
本項目投標控制價10萬元,超過控制價的投標無效。
七、標書報送要求
(一) 投標人應按所投項目準備1份正本和1份副本,在每一份投標文件上要明確標明“正本”或“副本”,正副本均需密封并在封口處加蓋公章。如正本的內容和副本不符,以正本為準(注:投標文件副本可為正本的復印件)。
(二)投標文件裝訂順序依次為:
1.封面、目錄、投標單位情況介紹、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照(非企業(yè)無需提供)、投標單位2019年以來類似工作業(yè)績證明(提供合同復印件);
2.最近三年無重大違法違規(guī)活動證明或承諾、按時保質完成工作承諾(承諾書均需加蓋投標單位公章或簽章);
3.項目負責人情況:基本情況介紹(包括執(zhí)業(yè)年限)、執(zhí)業(yè)證書復印件、類似業(yè)績證明(提供合同復印件);
4.項目團隊配置:清晰表述項目團隊成員、執(zhí)業(yè)證書情況(須附證書復印件)、從業(yè)年限情況;
5.咨詢服務方案:清晰闡述適用于國有企業(yè)的離任經(jīng)濟責任審計方案及內部控制體系監(jiān)督評價審計方案;
6.工作計劃安排:工作進度安排、質量及方案實施保證、提交報告的期限;
7.投標報價:為包含業(yè)務收費及差旅、食宿、稅費等擬收取的所有費用,投標控制價10萬元,超過控制價投標無效;
8.投標聯(lián)系人及聯(lián)系方式。
八、投標文件遞交及截止時間
投標文件于2022年3月31日17:30前送至安徽省鹽業(yè)投資控股集團有限公司21樓法規(guī)審計部(地址:合肥市包河區(qū)華山路808號徽鹽世紀廣場寫字樓A座),逾期送達,概不接受。
聯(lián)系人:薛女士 電話:0551-65283397
省鹽業(yè)集團公司
2022年3月21日